您的位置: 首页 > 信息公开

  • 索 引 号:4303000039-2018-00460
  • 发布机构:市外侨
  • 发文日期:2018-02-13
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:湘潭市旅游外事侨务港澳局 2018年度部门预算和“三公”经费预算公示
  • 主题词:统计

湘潭市旅游外事侨务港澳局 2018年度部门预算和“三公”经费预算公示

湘潭市旅游外事侨务港澳局 xtlywq.xiangtan.gov.cn 发布时间:2018-02-13 【字体:

湘潭市旅游外事侨务港澳局

2018年度部门预算和“三公”经费预算公示

一、部门职能职责

(一)贯彻执行国家、省关于旅游、外事、侨务和港澳事务工作的方针政策、法律法规并组织实施;拟订全市旅游业发展的政策措施和中长期发展规划;拟订有关旅游、外事、侨务和港澳事务工作的规范性文件。

(二)组织、指导全市重要旅游产品的开发,促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作;拟订全市国际旅游市场开发规划,组织全市旅游形象的对外宣传和重大推广活动;拟订我市开拓旅游市场的措施并指导实施;负责监测全市旅游经济运行和全市旅游统计及行业信息发布。

(三)组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导协调旅游区的规划编制和开发建设;指导旅游基础设施、旅游公共服务体系建设;培育和指导新的旅游消费热点工作;组织实施国家和省确定的各类旅游区(点)、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准。

(四)组织落实出国旅游、赴港澳台旅游及边境旅游的政策规定;依法监管国外、境外在我市境内设立的旅游办事机构;指导全市旅游对外交流与合作;指导全市智慧旅游建设工作。

(五)负责对全市旅游市场实施监督管理;监督检查旅游市场秩序和服务质量,组织指导执法检查,会同相关部门处理旅游违法案件;负责旅行社设立的审批、旅行社经营出境旅游业务的审核报批工作;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

(六)为市政府外事、侨务、港澳工作决策提供建议;协调处理全市重大涉外涉侨涉港澳事务;统筹安排市级领导的涉外活动;指导县市区、园区和市直单位的涉外活动。

(七)归口管理全市因公出国(境)工作;在市委外事工作领导小组领导下,统筹安排市级领导因公出访工作;根据授权,审核审批我市因公出国(境)团组和人员出访任务;负责办理、管理因公护照和因公赴港澳通行证;会同有关部门监督、检查全市因公出访情况。

(八)负责邀请外国人来潭的审核审批工作;依法承担来潭采访的外国及港澳记者的有关管理工作;协调管理境外非政府组织在潭活动;配合和协助市委外宣部门做好对外宣传和群众性涉外教育工作;指导和参与全市涉外涉侨涉港澳应急预案的制定和实施,协同处理全市重大涉外涉侨涉港澳事件、事故和纠纷;协同有关部门处理、防止和抵御境外宗教渗透,配合做好反邪教、反恐怖等专项工作中的涉外涉侨涉港澳事务。

(九)归口管理全市友好城市工作,指导协调全市与外国友好城市、友好县市区以及其他友好单位的交往活动;指导民间对外友好交往,开展多边、双边国际交流。

(十)依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨华人在潭的合法权益;负责全市归侨、侨眷扶贫工作;协助做好华侨回国安置及其在内地眷属的工作;协助做好归侨、侨眷代表人士参政议政工作;协调处理侨务信访工作;指导、监督全市归侨、侨眷身份的认定工作;指导、协调和服务华侨华人捐赠工作。

(十一)负责海外华侨华人和港澳同胞及其社团的联络联谊的协调服务工作;指导、推动涉侨宣传、文化交流工作,协助做好海外高层次人才引进和侨务引资引智工作,促进华侨华人和港澳同胞在经济、科技、文化、教育等方面与我市的交流合作;组织协调做好华侨华人、港澳同胞在潭投资企业的权益保护工作;配合做好侨务对台工作。 

(十二) 负责组织全市旅游、外事、侨务、港澳干部及翻译人员的业务培训和导游考试工作;组织制定并实施全市旅游、外事、侨务、港澳事务人才规划;负责对涉外干部、涉外人员以及因公出国(境)团组和人员进行对外政策和外事纪律教育;指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准;指导全市有关院校开展旅游教育工作、联系和指导旅游社团机构建设和制度建设等工作。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

     市旅游外事侨务港澳局属于全额拨款的正处级行政单位,内设办公室、政策法规科、产业规划科、行业管理科、市场开发科、出国管理科、国际交流科、侨务港澳科等8个科室,下设事业单位湘潭市旅游质量监督管理所、湘潭市人民对外友好协会办公室、“千里湘江第一湾”景区服务中心等3个事业单位。人员编制47名,实有50人(其中在岗36人,离休2人,退休12人)。

三、部门收支概况

(一)收入预算,2018年年初预算数799.59万元,其中,财政预算全额拨款799.59万元;纳入一般公共预算管理的经费拨款799.59万元。收入较去年增加176.17万元,主要是增加了人员支出以及外事专项开支。

(二)支出预算,2018年年初预算数799.59万元,其中:一般公共服务支出799.59万元。主要是增加了人员支出以及外事专项开支。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入预算799.59万元,具体安排如下:

 (一)基本支出:2018年年初预算数为503.56万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费以及日常运行经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为296.03万元,用于外事侨务专项支出及旅游业管理与服务支出、公车津补贴。

五、其他重要事项的情况说明

(一)"三公"经费预算:2018年"三公"经费预算数97.6万元,其中:公务接待费89.60万元、公务用车运行维护费8万元、因公出国(境)费用根据实际预算申报列报。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算总额1022万元,其中,政府采购货物预算7.4万元,政府采购服务预算1015万元。

六、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

附表一

部门财政拨款收支总表

单位:万元

 收  入

    支   出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

799.59 

一、本年支出

799.59 

  经费拨款

799.59

(一)一般公共服务支出

220.00

  纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

(二)国防支出

 

二、政府性基金收入

 

(三)公共安全支出

 

 

 

(四)教育支出

 

 

 

(五)科学技术支出

 

 

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

(八)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(九)节能环保支出

 

 

 

(十)城乡社区支出

 

 

 

(十一)农林水支出

 

 

 

(十二)交通运输支出

 

 

 

(十三)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十四)商业服务业等支出

579.59

 

 

(十五)金融支出

 

 

 

(十六)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十七)住房保障支出

 

 

 

(十八)粮油物资储备支出

 

 

 

(十九)其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

收 入 总计

799.59 

支 出 总 计

799.59 

附表二

一般公共预算支出表

单位:万元  

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

220.00

 

220.00

20125

港澳台侨事务

220.00

 

220.00

2012599

  其他港澳台侨事务支出

220.00

 

220.00

216

商业服务业等支出

579.59

503.56

76.03

21605

旅游业管理与服务支出

579.59

503.56

76.03

2160501

  行政运行

531.59

503.56

28.03

2160504

  旅游宣传

26.00

 

26.00

2160505

  旅游行业业务管理

22.00

 

22.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

799.59

503.56

296.03

 

 

 

 

附表三

一般公共预算基本支出表

单位:万元  

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

419.36

419.36

 

30101

基本工资

137.4

137.4

 

30102

津贴补贴

92.76

92.76

 

30103  

奖金

11.45

11.45

 

30107

绩效工资

12.6

12.6

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50.84

50.84

 

30110

职工基本医疗保险缴费

43.36

43.36

 

30113

住房公积金

36.39

36.39

 

30199

其他工资福利支出

34.56

34.56

 

302

商品和服务支出

62.1

 

62.1

30201

办公费

12.94

 

12.94

30202

印刷费

1.9

 

1.9

30205

水费

3.24

 

3.24

30207

邮电费

1.3

 

1.3

30211

差旅费

6.86

 

6.86

30213

维修(护)费

1.9

 

1.9

30215

会议费

3.58

 

3.58

30216

培训费

1.62

 

1.62

30217

公务接待费

4.64

 

4.64

30228

工会经费

2.91

 

2.91

30229

福利费

6.07

 

6.07

30231

公务用车运行维护费

8

 

8

30299

其他商品和服务支出

7.14

 

7.14

303

对个人和家庭的补助

22.1

22.1

 

30301

离休费

19.1

19.1

 

30302

退休费

2.64

2.64

 

30305

生活补助

0.07

0.07

 

30309

奖励金

0.29

0.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

503.56

441.46

62.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表四

政府性基金预算支出表

 

单位:万元  

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:无此项指标。

 

 

附表五

一般公共预算三公经费支出表

单位:万元

上年预算数

本年预算数

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

97.60

 

8.00

 

8.00

89.60

97.60

 

8.00

 

8.00

89.6

 

附表六

     

单位:万元  

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

799.59

一、本年支出

799.59

   经费拨款

799.59

(一)一般公共服务支出

220.00

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

(二)国防支出

 

二、政府性基金收入

 

(三)公共安全支出

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款

 

(四)教育支出

 

四、上级补助收入

 

(五)科学技术支出

 

五、其他收入

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

(八)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(九)节能环保支出

 

 

 

(十)城乡社区支出

 

 

 

(十一)农林水支出

 

 

 

(十二)交通运输支出

 

 

 

(十三)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十四)商业服务业等支出

579.59

 

 

(十五)金融支出

 

 

 

(十六)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十七)住房保障支出

 

 

 

(十八)粮油物资储备支出

 

 

 

(十九)其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

    收入总计

799.59

支 出 总 计

799.59

 

附表七

     

单位:万元  

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他
收入

科目编码

科目名称

小计

经费
拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

201

一般公共服务支出

220.00

220.00

220.00

 

 

 

 

 

20125

港澳台侨事务

220.00

220.00

220.00

 

 

 

 

 

2012599

  其他港澳台侨事务支出

220.00

220.00

220.00

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

579.59

579.59

579.59

 

 

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

579.59

579.59

579.59

 

 

 

 

 

2160501

  行政运行

531.59

531.59

531.59

 

 

 

 

 

2160504

  旅游宣传

26.00

26.00

26.00

 

 

 

 

 

2160505

  旅游行业业务管理

22.00

22.00

22.00

 

 

 

 

 

合计

799.59

799.59

799.59

 

 

 

 

 

附表八

     

单位:万元  

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

220.00

 

220.00

20125

港澳台侨事务

220.00

 

220.00

2012599

  其他港澳台侨事务支出

220.00

 

220.00

216

商业服务业等支出

579.59

503.56

76.03

21605

旅游业管理与服务支出

579.59

503.56

76.03

2160501

  行政运行

531.59

503.56

28.03

2160504

  旅游宣传

26.00

 

26.00

2160505

  旅游行业业务管理

22.00

 

22.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 合计

799.59

503.56

296.03

 


附件: 湘潭市旅游外事侨务港澳局2018年度部门预算和“三公”经费预算公示附表1-8.xls
来 源:市旅游外侨局 财务室 责任编辑: